問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳,所有的無(wú)票支出都要調(diào)增,對(duì)嗎?老師



同學(xué),你好
一般是這樣的
02/04 17:58

84784982 

02/04 18:02
員工拿2024年的發(fā)票回來(lái)報(bào)銷。怎么處理?

小菲老師 

02/04 18:02
同學(xué),你好
如果一定要入賬
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款

84784982 

02/04 18:03
但是,2024年度已經(jīng)結(jié)賬了啊,已經(jīng)出報(bào)表了,企業(yè)所得稅也已經(jīng)申報(bào)了啊

小菲老師 

02/04 18:11
同學(xué),你好
匯算清繳沒(méi)有做,之后在匯算清繳表里面修改

84784982 

02/04 18:12
不是很明白,老師,還能怎么改?三大報(bào)表已經(jīng)出了

小菲老師 

02/04 18:13
同學(xué),你好
企業(yè)所得稅匯算清繳表,這個(gè)你也做了完了??

84784982 

02/04 18:14
這筆費(fèi)用涉及到所得稅和增值稅

小菲老師 

02/04 18:15
同學(xué),你好
增值稅要放到25年的。
費(fèi)用就涉及企業(yè)所得稅,要企業(yè)所得稅匯算清繳表里面體現(xiàn)的

84784982 

02/04 18:26
不用反結(jié)賬嗎?就是我想把這筆費(fèi)用做在2024年的報(bào)表,在利潤(rùn)表體現(xiàn)?用以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目,是不是把費(fèi)用做在2025年?在2025年的報(bào)表體現(xiàn) ?

小菲老師 

02/04 18:27
同學(xué),你好
你要反結(jié)賬,那最好,就是24年的申報(bào)表都要重新申報(bào)

84784982 

02/04 18:33
大工程哦,老師,等于重新做12月份的賬,所有報(bào)稅,企業(yè)所得稅季報(bào)。用以前年度損益調(diào),是把費(fèi)用做在2025年,可以在2024年度匯算清繳稅前扣除費(fèi)用嗎?

小菲老師 

02/04 18:34
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784982 

02/04 18:38
以前年度損益調(diào)怎么平賬???老師,掛著費(fèi)用呢

小菲老師 

02/04 18:39
同學(xué),你好
沒(méi)有掛費(fèi)用
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

84784982 

02/04 18:42
那調(diào)整的是2025年的利潤(rùn)啊,老師,我需要在2024年度把這筆費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除啊

小菲老師 

02/04 18:43
同學(xué),你好
不是,是24年的利潤(rùn),用了以前年度損益調(diào)整的科目,之后結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面,和25年無(wú)關(guān)

84784982 

02/04 19:28
意思是我反結(jié)賬,把2024年12年的賬反結(jié)賬,然后用用以前年度損益調(diào)這個(gè)科目調(diào)整?

小菲老師 

02/05 06:49
同學(xué),你好
不是,你反結(jié)賬,那就正常計(jì)入24年,用管理費(fèi)用科目

84784982 

02/05 15:54
不反結(jié)賬,怎么計(jì)入2024年的報(bào)表呢?老師?不太懂

小菲老師 

02/05 15:55
同學(xué),你好
你沒(méi)理解我的意思。
1.反結(jié)賬,直接把分錄做到24年,報(bào)表重新生成。
2.不反結(jié)賬,直接做到25年,用以前年度損益調(diào)整科目做
