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問題已解決

老師,之前無票收入已經(jīng)申報(bào)過了,但是現(xiàn)在又開票了,增值稅報(bào)表怎么處理?還有賬務(wù)怎么處理

84784972| 提問時(shí)間:02/04 18:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人的附表1,未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
02/04 18:03
84784972
02/04 18:05
那會(huì)不會(huì)增值稅比對(duì)不通過?
郭老師
02/04 18:06
我這邊沒有問題,你可以試一下,不清楚你那邊
84784972
02/04 18:08
新系統(tǒng)會(huì)比對(duì)不通過嘛
郭老師
02/04 18:12
新的系統(tǒng)我們?cè)囘^可以 只要不是負(fù)數(shù)銷售員就行
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