當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,研發(fā)廢料收入沖減研發(fā)成本的憑證怎么做



做哦了研發(fā)支出費(fèi)用化的嗎
02/05 11:30

84784992 

02/05 11:35
嗯,麻煩出一個(gè)沖減的分錄

郭老師 

02/05 11:37
借原材料,貸研發(fā)支出費(fèi)用化
借研發(fā)支出費(fèi)用化,貸管理費(fèi)用,
借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。

84784992 

02/05 14:51
我們研發(fā)費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目了,沒有通過這個(gè)管理費(fèi)用科目,是不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)完研發(fā)費(fèi)用,然后再做這個(gè)分錄,之前審計(jì)給說的是沖減其他業(yè)務(wù)收入,有點(diǎn)疑問您上面那個(gè)分錄是針對(duì)廢料收入的還是生產(chǎn)入庫的研發(fā)產(chǎn)品的分錄。

郭老師 

02/05 14:52
研發(fā)支出費(fèi)用化月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用不是嗎?如果不是的話,你完整的怎么寫的?

郭老師 

02/05 14:53
研發(fā)支出費(fèi)用化,月末是沒有余額的,都是要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

84784992 

02/05 14:55
借 :研發(fā)費(fèi)用 貸 研發(fā)支出 正常研發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)憑證是這樣的,我這邊做的時(shí)候。廢料收入我這邊是這樣做的,借其他業(yè)務(wù)收入紅字 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 研發(fā)產(chǎn)品入庫時(shí),借庫存商品貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出

郭老師 

02/05 15:00
不對(duì)
借研發(fā)支出,貸研發(fā)費(fèi)用,
紅沖
銷售廢材料借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本貸研發(fā)支出。
