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2024年的一次咨詢費用資產(chǎn)評估費 當時沒看清是專票 我就當成普票做了 本來是專票有進項稅的 現(xiàn)在我該怎么做呢 我現(xiàn)在要抵扣 這分錄咋做呀

84784983| 提問時間:02/06 09:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借管理費用 紅字 借應交稅費-應交增值稅-進項稅
02/06 09:56
84784983
02/06 09:57
為啥呢 這不就沖費用了嗎
暖暖老師
02/06 09:57
你當時費用里多做了這個塊進項稅額
84784983
02/06 09:58
意思是把差額沖掉是嗎
84784983
02/06 09:58
那貸什么
暖暖老師
02/06 10:00
這里沒貸方,管理費用是借方紅字表示
84784983
02/06 10:01
好 那這個摘要怎么寫啊 意思就是把稅的把部分金額沖管理費用哈
暖暖老師
02/06 10:02
摘要寫調整24年10月112#未抵扣進項稅,這樣就可以
84784983
02/06 10:05
老師 這樣嗎
暖暖老師
02/06 10:06
你的會計分錄是對的,沒問題
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