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印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?

84784982| 提問時間:02/06 10:31
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好, 這個不用刻意去數(shù),實在難統(tǒng)計 就寫 【1】 就行
02/06 10:32
84784982
02/06 10:33
好的。 首次出口退稅, 稅務(wù)讓提供印花稅, 這個怎么弄? 我們從來沒有交過印花稅,也沒有印花稅稅種
apple老師
02/06 10:39
稅局是這樣規(guī)定的,如果沒有稅種認(rèn)定, 那就是 按【次】申報,也就是有相關(guān)業(yè)務(wù)就報,沒有相關(guān)業(yè)務(wù)就不報。 事實上,每家企業(yè)都有印花稅業(yè)務(wù)的, 因此,你現(xiàn)在就得補申報, 至少得申報,買賣合同的印花稅 從開業(yè)到現(xiàn)在的全部補上, 印花稅是小稅種大懲罰, 所以,你補申報的印花稅,都得交滯納金,可能會涉及罰款。 申報依據(jù) 1)銷售收入 2)購買金額 這2項合計金額一起申報 你先列個清單,把從開業(yè)到現(xiàn)在的銷售收入和進項金額 都羅列出來,看需要申報多少稅 再和領(lǐng)導(dǎo)去匯報,
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