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老師您好!我們公司是做光伏發(fā)電的,政府有補貼款,我們公司又將補貼款退了一部分給客戶,應該怎么做賬?計入什么科目?



退補貼款沖營業(yè)外收入-政府補助
02/06 16:58

84785031 

02/06 17:04
老師您好!我現(xiàn)在做銀行賬,從銀行流水上面來看,是我們公司轉(zhuǎn)款到客戶賬上的款,應該怎么做賬?開票了確認收入做賬:借:應收賬款10萬,貸:主營業(yè)務收入99010元,應交稅費——應交增值稅——銷項稅額990元,收到客戶轉(zhuǎn)入貨款時做賬:借:銀行存款10萬,貸:應收賬款10萬。賬上已經(jīng)平了,但是現(xiàn)在我們公司又退款給客戶1000元,這個要怎么做賬?

家權(quán)老師 

02/06 17:05
關(guān)鍵是為啥要退款呢?

84785031 

02/06 17:08
老師您好!我們公司是做光伏發(fā)電的,政府有補貼款

家權(quán)老師 

02/06 17:13
那么你們開負數(shù)發(fā)票紅沖1000,然后退款

84785031 

02/06 17:19
老師您好!不開負數(shù)發(fā)票,還有沒有其它的處理方法?

家權(quán)老師 

02/06 17:21
不開票,你支付的費用就不能稅前扣除

84785031 

02/06 17:22
老師您好!不能稅前扣除可以的,應該怎么做賬呢?借方計什么科目呢?貸:銀行存款1000元

家權(quán)老師 

02/06 17:23
那個借方計入營業(yè)外支出-其他支出

84785031 

02/06 17:27
老師您好!能不能這樣做了掛在賬上呢?等于是掛在賬上1000元,借:應收賬款1000元,貸:銀行存款1000元

家權(quán)老師 

02/06 17:29
那個沒法收回的了,你收到是做營業(yè)外收入,支付就做營業(yè)外支出,如果有政策明文規(guī)定是返給客戶的,收到直接做其他應付款-代收代付補貼款,支付時沖
