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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,計(jì)提管理費(fèi),分錄是借管理費(fèi)1000 貸應(yīng)付賬款1000 分?jǐn)偯總€月是借長期待攤費(fèi)用200 貸累計(jì)攤銷200么?



同學(xué)你好,不是的,計(jì)提時,借:長期待攤費(fèi)用,1000元,貸:應(yīng)付賬款,1000元,分?jǐn)倳r,借:管理費(fèi)用,200元,貸:長期待攤費(fèi)用,200元。
02/06 19:20

84785027 

02/06 19:31
分?jǐn)倳r候才用管理費(fèi)啊

王雁鳴老師 

02/06 19:33
同學(xué)你好,是的,分?jǐn)偟臅r候才用管理費(fèi)的。

84785027 

02/06 19:46
哦,那老師我想問下公司借別的公司現(xiàn)金1000發(fā)放給員工福利1000其中500是自己承擔(dān)從工資中扣款,還有500是公司承擔(dān)呢,怎么做呢?

王雁鳴老師 

02/06 19:51
同學(xué)你好,借款時,借:庫存現(xiàn)金,1000元,貸:其他應(yīng)付款,1000元。發(fā)放時,借:管理費(fèi)用,1000元,貸:庫存現(xiàn)金,1000元。工資扣回時,借:應(yīng)付職工薪酬,500元,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)500元。

84785027 

02/06 20:47
計(jì)提時,管理費(fèi)不是500么?借:管理費(fèi)用福利費(fèi)500貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)500 應(yīng)付職工薪酬工資500 貸庫存現(xiàn)金1000 是不是有個其他應(yīng)收款500要收回來啊

王雁鳴老師 

02/06 21:05
同學(xué)你好,你的分錄也可以,不用再收回來了。

84785027 

02/06 21:11
那我工資中扣500是直接減去么?總感覺少了500呢?

王雁鳴老師 

02/06 21:12
同學(xué)你好,是的,在計(jì)提工資的時候,可以直接減去了。

84785027 

02/06 21:27
老師我計(jì)提工資總額是減去了500最后要沖掉其他應(yīng)收款500的話已經(jīng)不夠了,那我到底怎么弄呢?

王雁鳴老師 

02/06 21:37
同學(xué)你好,這種情況下,計(jì)提工資的時候,就不能減掉500元了,現(xiàn)在再計(jì)提工資500元即可。

84785027 

02/06 21:50
那我是管理人員工資加500貸應(yīng)付職工薪酬工資加500么?那我這個計(jì)算個稅不是又不會對了么?

王雁鳴老師 

02/06 22:05
同學(xué)你好,是的,計(jì)算個稅是又不對了,需要重新計(jì)算的。
