問題已解決
老師,我賬上的增值稅進項余額比電子稅務(wù)局上的增值稅進項稅額少了11.8,金額對不上,咋辦呀?



你好,這個你要去核對,看是從什么時候開始對不上的。
02/07 15:53

84785046 

02/07 15:55
怎么核對呢?

宋生老師 

02/07 15:57
你好,上一個月有沒有少?

84785046 

02/07 15:58
我上個月好像沒有核對

宋生老師 

02/07 15:58
你好,你往前面去核對,看他是什么時候發(fā)生的。

84785046 

02/07 16:00
就是不知道怎么入手,從哪里開始查起走

宋生老師 

02/07 16:01
你好,從上個月開始查呀。
你現(xiàn)在不是發(fā)現(xiàn)帳上的余額比電子稅務(wù)局上少了嗎?你就看上個月賬上的余額跟電子稅務(wù)局的余額是不是對得上?

84785046 

02/07 16:11
怎么看電子稅務(wù)局上個月的進項余額啊老師

宋生老師 

02/07 16:11
你好,看申報表上的進項稅額。

84785046 

02/07 16:37
12月份申報上的進項稅抵扣嗎老師?

宋生老師 

02/07 16:39
你好,沒看懂你的意思
我是讓你去核對一下,看能不能對上。

84785046 

02/07 16:53
老師,我把通行費重復(fù)抵扣了,電子稅務(wù)局上通行費發(fā)票可以直接入進項,我在進項稅額申報時又在(其他 8b)這里有多加了一次,這個怎么調(diào)呢?

宋生老師 

02/07 16:54
你好,這個你要更正申報表。

84785046 

02/07 16:54
從12月份的增值稅申報表中進行更正嗎老師?

宋生老師 

02/07 16:54
你好是的,就是這樣子操作。

84785046 

02/07 17:20
好的,謝謝老師

宋生老師 

02/07 17:21
你好,不用客氣的了。

84785046 

02/08 14:05
老師,我把12月的增值稅申報表更正后,1月份申報增值稅申報表時,但上期留抵稅額沒有發(fā)生改變,彈出來紅色感嘆號??怎么回事啊?

宋生老師 

02/08 14:06
你好,這個1月份的重新申報。
根據(jù)你12的留底稅額來重新申報。
