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老師,印花稅(營業(yè)賬簿)重復(fù)申報(bào)繳納了,怎么辦?怎么申請更正?怎么退稅?

84784950| 提問時間:02/08 17:18
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個情況需要到大廳窗口更正申報(bào)做退稅或者抵減以后的印花稅,我們在電子稅務(wù)局只能更正金額不能作廢。
02/08 17:20
84784950
02/08 17:21
可是營業(yè)賬簿怎么抵減呢?
張瑞雪老師
02/08 17:24
26年初申報(bào)25年的時候抵減。到時候大廳的人會問你,抵減還是退稅的。
84784950
02/08 17:25
是實(shí)收資本和資本公積呀,沒有變動就不用再申報(bào)了吧?
張瑞雪老師
02/08 17:27
沒變化零申報(bào)就可以了。
84784950
02/08 17:27
0申報(bào)怎么抵減呢
張瑞雪老師
02/08 17:28
等有變化了,需要交稅的時候抵減。
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