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實(shí)務(wù)
問題已解決
奇禎異寶老師您好,如果企業(yè)從24.9月份拿過代賬公司的賬,想做24年一整年的匯算清繳應(yīng)該怎么做?



同學(xué)你好
按年度利潤表來填寫
沒發(fā)票的要調(diào)增
02/09 11:38

84784986 

02/09 12:28
老師沒明白,怎么用年度利潤表來填寫?正常填年度匯算清繳不得是1-12月份的嗎?

樸老師 

02/09 12:37
同學(xué)你好
就是按年度的收入成本費(fèi)用來填寫

84784986 

02/09 13:52
老師你說的是年度利潤表表按四季度利潤表來填,對吧?那年度的資產(chǎn)負(fù)債表呢?

樸老師 

02/09 13:54
是按年度利潤表來填寫,就是1-12月的發(fā)生額

84784986 

02/09 15:09
老師你說的我始終沒明白,怎么按利潤表來填呢?科目都不一樣,利潤表是營業(yè)收入、各項(xiàng)稅費(fèi)、利潤總額和凈利潤這些,而資產(chǎn)負(fù)債表是貨幣資金、應(yīng)收賬款、及資產(chǎn)總額這些,怎么按利潤表來填資產(chǎn)負(fù)債表呢?

樸老師 

02/09 15:20
你匯算清繳就是年度企業(yè)所得稅申報(bào)
就是申報(bào)你一年的收入成本費(fèi)用呀

樸老師 

02/09 15:20
我沒說用利潤表填寫資產(chǎn)負(fù)債表

樸老師 

02/09 15:20
資產(chǎn)負(fù)債表就是12月底的

84784986 

02/09 18:21
老師公司用注冊資金購買設(shè)備收到發(fā)票的用銀行存款付款,借固資 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 那沒有收到發(fā)票的分錄為借固資 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款/現(xiàn)金 對嗎?那比如公司是新成立不久,注冊資金存了2萬,另外借款存了1萬,買設(shè)備花了2萬5. 應(yīng)該怎么做分錄?這個錢算是從注冊資金還是從借款里出的?

樸老師 

02/09 18:35
未收到發(fā)票分錄:
未付款時,借:固定資產(chǎn)(暫估) 貸:應(yīng)付賬款;付款了,借:固定資產(chǎn)(暫估) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 。收到發(fā)票后沖暫估,按發(fā)票金額重新入賬。
新公司業(yè)務(wù)分錄:
收到注冊資金,借:銀行存款 2萬 貸:實(shí)收資本 2萬。
收到借款,借:銀行存款 1萬 貸:其他應(yīng)付款 1萬。
買設(shè)備,若取得發(fā)票,借:固定資產(chǎn)(不含稅金額)、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.5萬。
資金來源:無需區(qū)分是注冊資金還是借款,銀行存款統(tǒng)一支付。

84784986 

02/09 18:45
老師不是說注冊資金對外花(購買設(shè)備)若沒取得發(fā)票,不能用銀行存款付嗎?

樸老師 

02/09 19:26
盡量是不要用,因?yàn)闆]有錢

84784986 

02/09 19:43
老師你想說的是因?yàn)闆]付錢,對嗎?2.花注冊資金這個是不是和公司向老板借錢是一樣的,為了防止跨年交個人所得稅,所以年初向股東或法人(老師向這兩個人都對,對嗎?)然后當(dāng)年年末必須還完,對嗎?

樸老師 

02/09 20:01
都理解正確,是這樣的
