問題已解決
老師,年底單位買了28盒茶葉送客戶直接做業(yè)務(wù)招待費可以嗎



1、采購
借:庫存商品
? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
贈送按偶然所得申報個稅
02/10 11:25

84785027 

02/10 11:26
怎樣才能合理避稅呢

家權(quán)老師 

02/10 11:27
沒法的,那個是明擺著的,只是取得專票,少交增值稅

84785027 

02/10 11:28
可以直接做辦公費用嗎?開的是普票

84785027 

02/10 11:29
這個是吃飯的時候拜手禮,沒入庫的

家權(quán)老師 

02/10 11:29
關(guān)鍵是是后續(xù)你怎么管理,一次性購入那么大金額?

84785027 

02/10 11:30
我打算直接做管理費用—業(yè)務(wù)招待費

家權(quán)老師 

02/10 11:34
你不按規(guī)范處理,稅局查到要補稅加罰款

84785027 

02/10 11:37
這個按多少繳稅

84785027 

02/10 11:38
是否還要有入庫單?我們這個是買了直接吃飯后送的

家權(quán)老師 

02/10 11:40
按偶然所得交個稅20%

84785027 

02/10 13:50
怎么代扣代繳個稅,沒在我們單位這些人

家權(quán)老師 

02/10 14:06
那個只有去大廳按綜合申報交稅,因為沒有身份信息
