問題已解決
少提了2元增值稅,怎么做補提分錄



借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅2
貸:應交稅費-未交增值稅2
02/10 14:13

84785023 

02/10 14:13
這2元已經交過了

家權老師 

02/10 14:14
現(xiàn)在補計提就是那樣做分錄,繳費是
借:應交稅費-未交增值稅2
貸:銀行存款2

84785023 

02/10 14:16
借:主營業(yè)務收入 2
貸:應交稅費-應交增值稅 2
這樣呢

家權老師 

02/10 14:18
你是小規(guī)模就是那樣補計提

84785023 

02/10 14:19
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅2
貸:應交稅費-未交增值稅2
這樣補的話,不是轉出未交增值稅科目多了2元余額?

家權老師 

02/10 14:23
那個是一般納稅人補計提的分錄。

84785023 

02/10 14:23
您說的是哪個?

84785023 

02/10 14:26
開票時:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-銷項稅
交稅時:
借:應交稅費-銷項稅
貸:銀行存款
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少提了2元,應該怎么補合適?

家權老師 

02/10 14:26
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅2
貸:應交稅費-未交增值稅2
就是這個
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
你計算的結果是少計提了2元,就是
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅2
貸:應交稅費-未交增值稅2

84785023 

02/10 14:29
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅2 那這個科目不是一直有個2元余額嗎?

家權老師 

02/10 14:30
那個很正常的哈,本身一般納稅人就是那樣結轉未交增值稅

84785023 

02/10 14:32
是小規(guī)模納稅人

家權老師 

02/10 14:36
貸:主營業(yè)務收入 -2
貸:應交稅費-應交增值稅 -2
