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問題已解決

老師,老師,請問一下應(yīng)發(fā)工資4500,扣了社保425.78,其他扣除(44.11請假扣除的),實(shí)發(fā)4030.11, 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資4500 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬 4500 其他應(yīng)收款425.78貸銀行存款4030.11 請假那44.11怎么做?

84784952| 提問時間:02/11 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付職工薪酬,工資44.11, 貸管理費(fèi)用,工資44.11。計提工資的時候少計提這一部分就行 發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬工資的那一減去44.11。
02/11 11:55
84784952
02/11 12:03
好的,謝謝老師
郭老師
02/11 12:05
不用客氣,工作愉快
84784952
02/11 12:08
對了老師,我申報的4500的工資,不需要更正了吧?
郭老師
02/11 12:09
需要更正,你多申報了個稅應(yīng)該按照4500-44.11。
84784952
02/11 12:11
好的,謝謝老師。
郭老師
02/11 12:11
不用客氣,工作愉快。
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