問(wèn)題已解決
老師,老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā)工資4500,扣了社保425.78,其他扣除(44.11請(qǐng)假扣除的),實(shí)發(fā)4030.11, 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資4500 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬 4500 其他應(yīng)收款425.78貸銀行存款4030.11 請(qǐng)假那44.11怎么做?



借應(yīng)付職工薪酬,工資44.11,
貸管理費(fèi)用,工資44.11。計(jì)提工資的時(shí)候少計(jì)提這一部分就行
發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬工資的那一減去44.11。
02/11 11:55

84784952 

02/11 12:03
好的,謝謝老師

郭老師 

02/11 12:05
不用客氣,工作愉快

84784952 

02/11 12:08
對(duì)了老師,我申報(bào)的4500的工資,不需要更正了吧?

郭老師 

02/11 12:09
需要更正,你多申報(bào)了個(gè)稅應(yīng)該按照4500-44.11。

84784952 

02/11 12:11
好的,謝謝老師。

郭老師 

02/11 12:11
不用客氣,工作愉快。
