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問(wèn)題已解決

1月份“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”借方余額3000元(表明留底稅額),2月份銷項(xiàng)稅額1000元,繼續(xù)留底2000元。 問(wèn):“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”這個(gè)科目2月份如何做賬?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:02/11 14:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
二月份,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
02/11 14:39
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