問題已解決
老師,麻煩看一下這筆分錄,等開具發(fā)票了,怎么做分錄,借,主營業(yè)務收入-未開票 貸主營業(yè)務收入-已開票 嗎?



同學,你好
嗯,是可以的。
或者紅沖之前的分錄,然后根據發(fā)票重新做
02/11 15:29

84785029 

02/11 15:32
老師,這是24年的分錄,稅已按無票收入申報了,現(xiàn)在25年能紅沖嗎?25年這部分稅款,因為24年已申報過了,怎么申報呢

小菲老師 

02/11 15:33
同學,你好
可以紅沖的
你之前申報過,現(xiàn)在無票收入申報負數(shù),然后開具的發(fā)票正常申報
