問題已解決
老師,我想問下,應交稅費,負數(shù),是存在未抵扣進項,可以計入其他流動資產,那應收賬款負數(shù),填報表可以填在預收賬款上嗎?應付賬款負數(shù),可以填在預付賬款上嗎?這樣數(shù)據(jù)是正數(shù)。



對的是的,以上都是正確的。
02/11 15:36

84784985 

02/11 15:39
也就是說公司賬套數(shù)據(jù),應收賬款負數(shù)就是負數(shù),但是填寫S局的報表時候,應收賬款負數(shù),就填寫在預收賬款上,不改公司賬套數(shù)據(jù)吧?

郭老師 

02/11 15:40
公司的改不改都可以的,建議你修改。

84784985 

02/11 15:43
好的,謝謝

郭老師 

02/11 15:45
不用客氣
工作愉快
