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問題已解決

老師好,25年發(fā)現(xiàn)24年 攤銷的費用多攤銷了一個月,現(xiàn)在該怎么處理

84785013| 提問時間:02/11 18:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,做紅字分錄沖減了。
02/11 18:01
84785013
02/11 18:02
跨年了,不能直接就做紅字吧
宋生老師
02/11 18:03
你好,可以的,如果涉及損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整來替代。
84785013
02/11 18:05
前面做的是 借 管理費用800 貸 長期待攤費用800,25年 借 未分配利潤 800 貸 長期待攤費用 800?
宋生老師
02/11 18:05
你好,是的,金額寫負數(shù)了。
84785013
02/11 18:07
借 長期待攤費用 800 貸 未分配利潤 800,這個寫籃字 也可以的吧。 那匯算清繳的時候 表上要不要做什么處理
宋生老師
02/11 18:10
你好,是的,可以的了。 匯算的時候調(diào)增利潤。
84785013
02/11 18:12
就是 匯算納稅調(diào)增800,賬上在做一筆 借 長期待攤費用 800 貸 未分配利潤 800 就可以了 是這樣吧
宋生老師
02/11 18:12
你好,是的,就是這樣了。
84785013
02/11 18:14
老師,有一點不是太明白,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增利潤800了,為什么25年賬上 還有做一筆 貸方 未分配利潤 800?
宋生老師
02/11 18:15
你好,因為你多做了,不沖減的話,長期待攤費用余額就不對。
84785013
02/11 18:16
哦,明白了,對方科目就只能用 未分配利潤 沒有其他科目可以代替了 是這樣吧
宋生老師
02/11 18:17
其實正規(guī)的做法是用以前年度損益調(diào)整。
84785013
02/11 18:19
老師 就算用以前年度損益調(diào)整 最后借貸一抵 這個科目也就沒有了 最后結果 還是 未分配利潤
宋生老師
02/11 18:54
你好,是的,最終損益類都是到未分配的。
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