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老師,請(qǐng)問一下。 去年11月增值稅計(jì)提500 交了550 今年退了50,該如何做賬呢? 借 貸分別怎么做?



您好,退了
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤分配-未分配
02/12 10:56

老師,請(qǐng)問一下。 去年11月增值稅計(jì)提500 交了550 今年退了50,該如何做賬呢? 借 貸分別怎么做?
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