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問題已解決

老師,月底了,哪些損益類科目需要結轉?老師你抽時間幫我看看,問題出在哪里?

84784962| 提問時間:02/12 11:55
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,現(xiàn)金流量表,期初現(xiàn)金余額沒有錄入, 現(xiàn)金流量表中期末現(xiàn)金余額,不可能為負數(shù) 另外 期末結轉損益,就是你利潤表上涉及的科目,都要進行結轉
02/12 11:57
84784962
02/12 14:18
老師,我期初現(xiàn)金余額如果是9700元,那會計分錄怎么寫?借:庫存現(xiàn)金 貸:?
apple老師
02/12 14:22
期初余額是上年結轉過來的,不用做會計分錄。 是不是 你的財務系統(tǒng)沒有期初數(shù)據(jù), 以前沒有用系統(tǒng)做嗎
84784962
02/12 16:57
如果是這樣, 那我要把2024年末的庫存現(xiàn)金數(shù)寫上去 就可以了,是吧?老師月末這樣結轉損益嗎?
apple老師
02/12 17:01
兩個問題都對 1)要把2024年期末數(shù)據(jù)填寫上去, 但是,有個問題就是除了這個數(shù)據(jù),還有其他科目如果也沒有期初數(shù)據(jù)的話,也會影響各個報表的結果。 2)月末結轉損益是正確 的
84784962
02/12 17:08
去年的數(shù)不管了,今年從0開始做,老師
apple老師
02/12 17:14
好的,期初數(shù)據(jù)沒有,報表有可能會出現(xiàn)錯誤的。
84784962
02/12 17:15
那如果是新企業(yè),之前就是沒有數(shù)據(jù),怎么做呢?
apple老師
02/12 17:27
如果是新企業(yè),期初沒有數(shù)據(jù), 那么,你就上面圖片中,你做的分錄,一筆筆做下去 出來的報表是不會有問題的, 除非做錯了 至少 貨幣資金 科目,不能為負數(shù)的
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