問題已解決
給客戶提供的服務(wù)按年收費(fèi),收到客戶錢計入預(yù)收款,2月收到了預(yù)收款,金額14萬,2月給對方開了14萬發(fā)票.由于分?jǐn)?2個月是無理數(shù)(14/12),打算分?jǐn)?個月,一個月入五萬收入,一個月入4萬收入,一個月入5萬收入,合計14萬。這樣2月開了14萬發(fā)票怎么寫分錄呀,是借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎



你好,是的,先計入預(yù)收款,并計算銷項稅額,后期再分別確認(rèn)收入。同學(xué)分錄是對的。
02/12 13:46

Fenny老師 

02/12 13:47
借:銀行存款
貸:預(yù)收款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84785024 

02/12 13:51
收到預(yù)收款:借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開了發(fā)票交增值稅,不確認(rèn)收入:分錄為什么不是借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額啊老師。

Fenny老師 

02/12 13:53
老師下面給你寫了分錄哈。
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84785024 

02/12 13:55
老師,如果1月收到了款,2月給對方開發(fā)票,開了票2月不確認(rèn)收入,分錄是像我寫的那樣嗎

Fenny老師 

02/12 14:03
一般情況下,是收到款開了票就要確認(rèn)收入。如果是上市公司比較大的公司如果一次性確認(rèn)收入會時收入偏高,按照正規(guī)要求是要分期確認(rèn)收入。
你這里收到款開了票,而且金額不大就可以確認(rèn)收入了。
如果你們要分期確認(rèn)收入,就是按照上面的分錄來寫。
1月收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2月開票,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84785024 

02/12 14:20
老師,如果按照年收客戶服務(wù)費(fèi),2月收到客戶款,款項12萬。2月給對方開的是12萬的形式發(fā)票,這個業(yè)務(wù)不需要按照未開票收入申報增值稅。2月開了形式發(fā)票也先不入收入,因為利潤大。到三月份,入3萬收入(1-3月),后續(xù)月份每月入一萬收入可以嗎

Fenny老師 

02/12 14:26
如果要分?jǐn)偸杖?,要在合同期平均分?jǐn)偂?沒有開票,確認(rèn)收入了的要做無票收入報增值稅。

84785024 

02/12 14:31
好的老師,報增值稅的我了解了。就是 和客戶簽的合同期限不止今年,只是提供的這一項服務(wù)按年收費(fèi),2月開完形式發(fā)票,分?jǐn)偸杖肟梢?月入1-3萬收入,后續(xù)月份逐月分?jǐn)?萬嗎

Fenny老師 

02/12 14:34
看公司規(guī)模,一次性確認(rèn)3個月收入影響大不大,看起來金額3萬元也不多。按照常規(guī)是平均分?jǐn)偙容^合適。

84785024 

02/12 14:44
公司是一般納稅人,目前是小型微利企業(yè),截止到1月以前年度虧損彌補(bǔ)完,這樣算是影響大嗎老師

Fenny老師 

02/12 14:45
3萬元影響不是很大,你就按照你說的確認(rèn)嘛。
