問題已解決
老師,設(shè)備款分了幾次付的發(fā)票來了也是幾次開的,來了發(fā)票就記到固定資產(chǎn)嗎



對,發(fā)票來了計入到固定資產(chǎn)
02/13 10:26

84785039 

02/13 10:27
是不是要所有發(fā)票來了之后,次月開始提折舊

東老師 

02/13 10:29
是不是固定資產(chǎn)都已經(jīng)投入使用了呀?

84785039 

02/13 10:33
是的,已經(jīng)投入使用了

東老師 

02/13 10:34
投入使用的時候先暫估入庫,然后發(fā)票來了一次就沖銷一次暫估,然后再按照發(fā)票做賬

84785039 

02/13 10:35
暫估入庫怎么做啊

東老師 

02/13 10:36
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

84785039 

02/13 10:39
這個分錄是在什么時候做???是在付款的時候嗎?為什么不能直接記到固定資產(chǎn)

東老師 

02/13 10:40
就是固定資產(chǎn)投入使用發(fā)票還沒來的時候做

84785039 

02/13 10:43
那等發(fā)票來了,是做相反分錄嗎

東老師 

02/13 10:44
發(fā)票來了,上邊發(fā)票暫估的會計分錄按照你來的發(fā)票的金額沖銷,再按照發(fā)票做賬
