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問題已解決

老師,我們公司生產(chǎn)的電極,購買一些橘子送客戶的進項票可以抵扣嗎?

84785026| 提問時間:02/13 17:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個進項可以抵扣,贈送時視同銷售計算增值稅
02/13 17:09
84785026
02/13 17:13
如果是作為員工福利就不可以是嗎?那這個怎么做分錄
家權(quán)老師
02/13 17:14
作為福利需要發(fā)放清單
84785026
02/13 17:14
這個只有一個發(fā)票可以做賬嗎?
家權(quán)老師
02/13 17:17
需要經(jīng)辦人注明是送客戶,還得給申報偶然所得個稅
84785026
02/13 17:24
那這個沒有,都是員工自己買后再報銷的。這個如果視同銷售,分錄是怎么做?
家權(quán)老師
02/13 17:25
1、采購 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
84785026
02/13 17:30
不明白,那進項稅和銷項稅不是剛好抵了?那還需要再抵扣勾選?還需要再報客戶的個稅?
家權(quán)老師
02/13 17:32
因為按規(guī)定必須要視同銷售,計算銷項稅。是的還需要再報客戶的個稅
84785026
02/14 09:03
那這樣子就只需貼一張發(fā)票憑證?而且客戶的個稅我也不知道他的身份信息,如果不抵進項稅可以嗎?我就不視同銷售了,分錄怎么寫?
家權(quán)老師
02/14 09:06
只需貼一張發(fā)票憑證,不管是否抵扣進項,贈送都要視同銷售計算增值稅。個稅按偶然所得申報個稅
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