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問題已解決

我們是一般納稅人,高新企業(yè)去年第四季度企業(yè)所得稅申報時,收入申報錯誤,現(xiàn)在更正申報,但是顯示利潤有100多萬,需要繳企業(yè)所得稅30多萬。但我們是高新企業(yè),有研發(fā)費用150萬,未做加計扣除,如果做了假期扣除,我們就不需要交企業(yè)所得稅。請問可以去稅務(wù)前臺做研發(fā)費加計扣除抵減嗎?電子稅務(wù)局上面是沒有辦法自行做加計扣除抵減。

84785033| 提問時間:02/13 19:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第四季度不能加計扣除 只有二三季度可以 去前臺也做不了
02/13 19:42
84785033
02/13 19:46
那稅管員說幫我處理,他那邊能改嗎
84785033
02/13 19:46
那我不更正可以嗎?等匯算清繳再更正
郭老師
02/13 19:47
只有匯算清繳可以,不清楚稅務(wù)局那邊能改不 你可以問一下你稅務(wù)局那邊。
84785033
02/13 19:52
哦,如果做不了加計扣除,繳納了所得稅款,后面匯算做了研發(fā)費抵扣產(chǎn)生了退稅,退完稅會不會要查賬哦
郭老師
02/13 19:53
這個不好說 要求嚴格的,會要求查賬的
84785033
02/13 19:53
那如果不做退稅,后面抵可以嗎
84785033
02/13 19:54
就是把稅款留在稅務(wù)賬戶上
84785033
02/13 19:54
不會強制讓退稅吧
郭老師
02/13 19:55
不可以的,這個必須退稅 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年第34號)規(guī)定:二、納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時申請退稅,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
84785033
02/13 20:00
那如果我不更改12月企業(yè)所得稅報表,等3/1號把年度企業(yè)所得稅申報做正確可以嗎
84785033
02/13 20:01
還有一個辦法不知道可行不,就是我把第三季度的報表更正,把研發(fā)加計扣除填進去,這樣可以嗎
郭老師
02/13 20:01
那你賬上和申報的是不是一致,如果不一致的話,有風險。
84785033
02/13 20:02
那我從第三季度更正,可以嗎
84785033
02/13 20:04
如果從去年第三季度更正可以嗎
郭老師
02/13 20:05
你看下,你第三季度能修改嗎?你先別申報第四季度的,你能修改了才行。
84785033
02/13 20:05
好的,那我試一下
郭老師
02/13 20:06
可以的,可以試一下的。
84785033
02/13 20:18
顯示我后期有申報信息,所以不能做更正
84785033
02/13 20:19
不知道稅務(wù)前臺那邊能不能更正
郭老師
02/13 20:19
shuo?eu?jj大部分也不能修改
84785033
02/13 20:35
我點了第4季度更正,但是還沒有點申報,會不會是因為我沒有申報第四季度,所以第3季度不能更正呢?
84785033
02/13 20:35
是不是只能更改當年的?
郭老師
02/13 20:41
一般是四季度申報了就不能修改之前的
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