問題已解決
老師,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠,勾選了錯(cuò)誤票,下個(gè)月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎?



你好,可以的,操作沒問題。
02/14 08:58

84785045 

02/14 15:38
老師,那如果下個(gè)月沖了這筆的話,怎么做分錄呢,包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

宋生老師 

02/14 15:39
你好,這個(gè)要看你一開始藍(lán)字發(fā)票是怎么做的憑證。

84785045 

02/14 15:40
借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款,這樣的

宋生老師 

02/14 15:41
你好,你現(xiàn)在借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84785045 

02/14 15:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅需要做嗎

宋生老師 

02/14 15:43
你好,這個(gè)可以不用。

84785045 

02/14 16:01
為什么不用呀,做的時(shí)候不是有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做到未交增值稅里面嗎?

宋生老師 

02/14 16:03
你好,這個(gè)是要交稅的時(shí)候做的。

宋生老師 

02/14 16:03
有沒有要交的稅金?

宋生老師 

02/14 16:03
看你上面說的。是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出與實(shí)際要交的稅金關(guān)系不大。
你如果轉(zhuǎn)出后還需要交稅,就按照實(shí)際要交的稅。來做結(jié)轉(zhuǎn)
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785045 

02/14 16:05
那就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做老師說的那筆就可以了

宋生老師 

02/14 16:06
你好,是的,就是這樣了
