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問題已解決

老師,進(jìn)出口公司,對方開來的,我們支付的過磅費(fèi)、倉儲費(fèi)、熏蒸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi),對方開的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅我們可以做抵扣嗎?

84785018| 提問時(shí)間:02/14 09:40
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好商貿(mào)的不可以
02/14 09:40
84785018
02/14 09:41
老師,為什么不可以呢?
郭老師
02/14 09:42
出口對應(yīng)的免稅銷售額 然后免稅對應(yīng)的是不允許抵扣增值稅的。你出口退稅的這一部分退的是商品的。
84785018
02/14 09:43
老師,不是免稅商品,是進(jìn)口做銷售的商品
郭老師
02/14 09:45
你好 是國內(nèi)銷售的嗎?
84785018
02/14 09:48
國外進(jìn)口商品國內(nèi)銷售的費(fèi)用是過磅費(fèi)、倉儲費(fèi)、熏蒸費(fèi)專票,國內(nèi)采購銷售的是運(yùn)輸費(fèi),
郭老師
02/14 09:49
我的意思是,你買來的這些是在國內(nèi)銷售還是國外? 在國內(nèi)銷售就抵扣 出口不可以抵扣
84785018
02/14 14:48
國內(nèi)銷售
郭老師
02/14 14:49
國內(nèi)銷售的可以,生產(chǎn)經(jīng)營用的就可以抵扣。
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