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社?;鶖?shù)調(diào)整補計提和繳納后,本年利潤需要調(diào)整嗎

84785013| 提問時間:02/14 09:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個很多地方稅務局讓直接做到今年就可以不用去調(diào)了。
02/14 09:48
84785013
02/14 10:56
不是做借以前年度調(diào)整,直接做 費用是 吧?
宋生老師
02/14 10:57
你好,是的,就是這個意思。
84785013
02/14 11:27
那我前面做的管理費用,現(xiàn)在補計提的話做到研發(fā)支出里可以嗎
宋生老師
02/14 11:28
你好,如果是研發(fā)人員的話是可以的
84785013
02/14 11:34
是研發(fā)也是銷售,可以這樣做的吧?另外購買回來的原料樣品,直接做賬做的 研發(fā)支出-費用化支出-直接投入-材料費, 現(xiàn)在改做成研發(fā)支出-費用化支出-直接投入-樣品費 ,這樣有沒有問題?
宋生老師
02/14 11:35
你好,研發(fā)人員可以這樣做,但是如果是銷售人員的話是計入銷售費用。 你這樣改沒問題的
84785013
02/14 11:38
就是他們既是研發(fā)也是銷售,24年11月份之前都做的管理費用,后面改成研發(fā)費用了,公司就3個人,所以他們既是研發(fā)也是銷售的
宋生老師
02/14 11:38
你好,可以的。你當研發(fā)人員就行。
84785013
02/14 11:42
購買回來的原料樣品,之前做的 研發(fā)支出-費用化支出-直接投入-材料費, 現(xiàn)在改做成研發(fā)支出-費用化支出-直接投入-樣品費 ,可以嗎?
宋生老師
02/14 11:42
Yeah可以的,這個沒問題的。
84785013
02/14 15:52
投資款備注的往來,做賬做的實收資本,還需要附說明嗎
宋生老師
02/14 15:54
你好,如果備注的往來的話就要當借款。 然后再做債轉(zhuǎn)股。
84785013
02/14 15:57
我12月份直接做實收資本了,當時有跟股東口頭確認,所以直接做了實收資本
宋生老師
02/14 15:58
你好,這個你補后續(xù)的程序。 做股東會決議。
84785013
02/14 16:28
老師,我社保好像做錯了,當月社保當月繳納,個稅也是當月扣除,我現(xiàn)在做的1月的賬,賬做完了,其他應收款-代扣社保費 科目下還有余額,是不是不對???
宋生老師
02/14 16:28
你先看你12月底的時候有沒有余額?
84785013
02/14 17:12
嗯,有余額。,沒問題了,賬是對的,法人報銷款項,沒有發(fā)票,回單上就只備注的報銷,可以直接做賬 費用報銷 借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-員工墊付 嗎?
宋生老師
02/14 17:14
你好,可以的,可以這樣子做憑證。
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