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問題已解決

老師,你好!出口退稅申報表和增值稅申報表不一樣怎么解決有風(fēng)險嗎?上月出口申報表沒提交,增值稅申報表填了出口金額與賬上一直?這個月可以補上個月的出口退稅嗎?

84785014| 提問時間:02/14 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個應(yīng)該去更正申報上月的出口申報表。
02/14 10:42
84785014
02/14 10:47
上月沒有申報出口退稅
84785014
02/14 10:48
老師哪里可以更正
宋生老師
02/14 10:55
你好,你上個月有沒有出口貨物
84785014
02/14 10:55
有的,沒有提交申報成功
宋生老師
02/14 10:58
你好,沒有提交申報成功,是什么意思 是說沒有申報成功,是嗎?
84785014
02/14 10:59
是的沒有申報成功
宋生老師
02/14 11:01
你好,它有沒有提示是什么原因
84785014
02/14 11:04
老師,沒有,所屬期可以修改嗎?怎么修改?
宋生老師
02/14 11:06
你好,你是用哪個軟件申報的。 正常來說你直接在申報的界面選擇期限就好了。
84785014
02/14 11:14
稅務(wù)系統(tǒng)申報的,所屬期就是默認的改不了
宋生老師
02/14 11:19
你是12月份的沒報,是不是? 這個建議你去稅務(wù)局。上門申報
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