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問題已解決

老師好,我按你昨天晚上的方法把我手動結(jié)賬的幾條分錄刪除了,點那個自動結(jié)轉(zhuǎn)的了,就自動結(jié)轉(zhuǎn)那個83筆本年利潤了的,這個結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的一般不是年末12月份才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

84784947| 提問時間:02/14 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,他可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末。一般都是年末結(jié)轉(zhuǎn),年末本年利潤是沒有余額。
02/14 11:03
84784947
02/14 11:15
可我按你昨天說的不手動結(jié)賬用軟件自帶功能結(jié)賬了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤還是和那個利潤表中的凈利潤不一致,而是和那個利潤分配表中的可供分配的利潤一致了,這個利潤分配表課上也沒學(xué)習(xí)過哦,那怎么辦呢?那個利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致?我不知道哪里出問題了
郭老師
02/14 11:18
你結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,不影響勾稽關(guān)系。 你自己去每個月查詢一下的,是不是之前做過利潤分配,未分配利潤,或是計提了盈余公積。
郭老師
02/14 11:18
勾稽關(guān)系不一致和借利潤分配未分配利潤、貸本年利潤這分錄沒有關(guān)系。
84784947
02/14 11:49
沒哦,我一筆筆看了,昨天聽你說不用手動結(jié)轉(zhuǎn)的,所以我都刪除用軟件的結(jié)賬功能了,做每一筆分錄都和答案核對了的
郭老師
02/14 11:55
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤還是和那個利潤表中的凈利潤不一致 幾月份的不一致
84784947
02/14 12:11
這個是10月份的,案例只是做一個月而已
郭老師
02/14 12:13
做的是實操? 未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤, 是這個意思嗎? 如果是的話,你結(jié)轉(zhuǎn)了之后就等于。
84784947
02/14 12:13
要不老師我給賬號密碼幫我看下可以的嗎?做了幾個月實操了,頭大了,這才遇到問題
郭老師
02/14 12:13
可是, 未分配利潤期末余額,它是等于年初未分配利潤加本年利潤的余額呀。
84784947
02/14 12:20
用那個贈送的快賬財務(wù)軟件做的,案例是深圳快學(xué)建材公司的,如果肯幫看答復(fù)下,問題出現(xiàn)在哪里的,謝謝
郭老師
02/14 12:22
實操的我們做不了。這個你只能自己去試一下的,你不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后你看下未分配利潤的金額是多少。然后結(jié)轉(zhuǎn)了之后,未分配利潤的金額是多少。
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