當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
試樣領(lǐng)用的商品怎么做分錄?(煙花領(lǐng)去試樣燃放掉了)



你好,如果為了銷售,可以做
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
02/14 22:45

84785001 

02/15 08:30
那金額呢?按成本價嗎?月末才能算出來成本價,但如果按銷售價格,那貸方又是庫存商品,到時候忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,差額會對不上吧?

小敏敏老師 

02/15 08:53
庫存商品是成本價,稅金是按公允價值計(jì)算的。

84785001 

02/15 09:11
那就是這種試樣可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,因?yàn)槌龅闹苯邮菐齑嫔唐?,且是成本價,那關(guān)鍵是我現(xiàn)在還不知道這批貨的成本價,暫估的話會產(chǎn)生差額吧?如果產(chǎn)生差額,成本估高了,又沖銷嗎?成本少了,就補(bǔ)轉(zhuǎn)嗎?

小敏敏老師 

02/15 09:20
可以月末再做這筆分錄

84785001 

02/15 11:06
老師,我不知道怎么做這筆分錄,金額多了,或少了,分別是怎么做的呢?

小敏敏老師 

02/15 11:11
假如商品成本100,公允價值110,增值稅13%
借:銷售費(fèi)用114.3
貸:庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)110×0.13=14.3

84785001 

02/15 21:01
那到時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,就按您舉例的金額來結(jié)轉(zhuǎn)的話,應(yīng)該怎么做呢

小敏敏老師 

02/15 21:02
做完上面分錄后不需要再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了
