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比如繳納增值稅和附加稅一共13000,多繳納了8000,實際只需要繳納5000,已經(jīng)更正了納稅申報,并且申請了退稅,還未退回,計提的時候按照正確稅費5000計提的,做繳納的分錄的時候,這8000差額怎么做賬啊

84785034| 提問時間:02/15 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅 借稅金及附加負數(shù)。
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