問題已解決
老師,賣了一輛固定資產,獲得12萬,累計折舊是144452.84,固定資產原值309800,分錄該怎么寫呢



借:固定資產清理 165347.16
借:累計折舊 144452.84
貸:固定資產309800
02/15 15:41

劉艷紅老師 

02/15 15:42
借:銀行存款120000
貸:固定資產清理 120000/1.13
貸:應交稅費-簡易計稅120000/1.13*0.13

劉艷紅老師 

02/15 15:42
借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入/資產處置損益

84785041 

02/15 15:44
老師,我們是小規(guī)模納稅人,應交稅費分錄怎么做呢

劉艷紅老師 

02/15 15:45
應交稅費-應交增值稅,稅率是按0.01來算的

84785041 

02/15 15:49
老師,小規(guī)模納稅人季度沒有過30萬減免,我們沒有過30萬,就是不知道分錄該怎么寫

劉艷紅老師 

02/15 15:52
把稅費轉到營業(yè)外收入就可以

84785041 

02/15 15:58
借應交稅費簡易計稅,貸營業(yè)外收入嗎

劉艷紅老師 

02/15 15:59
借: 應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入

84785041 

02/15 16:00
老師,固定資產賣了不確認收入嗎

劉艷紅老師 

02/15 16:04
計入營業(yè)外收入了哦

84785041 

02/15 16:11
老師,這樣寫對嗎

劉艷紅老師 

02/15 16:12
最后一筆寫錯了
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
