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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,1月銷(xiāo)售一批貨物,沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)收到錢(qián),銷(xiāo)售三個(gè)月后再開(kāi)票(開(kāi)票后次月收到錢(qián))這種怎么做賬?



您好,1月銷(xiāo)售確認(rèn)未開(kāi)票收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,3個(gè)月后開(kāi)票時(shí),把1月分錄紅沖(成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄不用管),再根據(jù)發(fā)票做分錄,
收到錢(qián)就是借:銀行 貸:應(yīng)收
02/16 21:42

84784962 

02/16 21:50
老師,1月銷(xiāo)售的分錄這樣做對(duì)嗎?借:應(yīng)收賬款-某公司
? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

董孝彬老師 

02/16 21:50
對(duì)對(duì),您的分錄很規(guī)范

84784962 

02/16 21:52
老是,可是我還沒(méi)開(kāi)票,稅費(fèi)明細(xì)寫(xiě)得對(duì)嗎?

董孝彬老師 

02/16 21:52
您好,對(duì)的呀,未開(kāi)票收入的分錄和開(kāi)票是一樣的,

84784962 

02/16 21:56
老師假如一般納稅人1月采購(gòu)了一批貨物,沒(méi)收到票,也沒(méi)付錢(qián),銷(xiāo)售三個(gè)月后才收到票(開(kāi)票后次月付錢(qián))這種怎么做賬?假如我將來(lái)是要找顧客要專(zhuān)票,1月份的分錄怎么做?

董孝彬老師 

02/16 21:58
您好,這是未開(kāi)票先暫估成本,銷(xiāo)售上面我們分析寫(xiě)過(guò)分錄,
以下是每月滾動(dòng)暫估的分錄
202405本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末20240531”未開(kāi)票的采購(gòu)單,全部暫估入庫(kù),借:原材料或庫(kù)存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫(kù)存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫(kù)存商品 ?進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202406下月末又是統(tǒng)計(jì) “截止本月末20240630” ?全部未開(kāi)票暫估,每月都是這樣滾動(dòng)。這樣不用查,來(lái)票就記賬。

84784962 

02/16 22:03
不用寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?

董孝彬老師 

02/16 22:04
是的,暫估是不估進(jìn)項(xiàng)稅的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票沒(méi)法抵扣,這是跟未開(kāi)票收入不同點(diǎn)
