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問(wèn)題已解決

這個(gè)該怎么填啊老師?根據(jù)什么來(lái)填?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:02/17 11:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,問(wèn)財(cái)務(wù)要申報(bào)表和研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬
02/17 11:20
84785025
02/17 11:32
本年應(yīng)付職工薪酬和研發(fā)費(fèi)用是不是可以根據(jù)科目余額表的本年累計(jì)貸方余額來(lái)填啊?
暖暖老師
02/17 11:33
是的,你說(shuō)的是對(duì)的
84785025
02/17 11:42
那減免稅總額是什么數(shù)據(jù)?怎么填?
暖暖老師
02/17 11:43
你時(shí)小微企業(yè)的話看應(yīng)該繳納多少,實(shí)際繳納了多少的差額
84785025
02/17 11:53
就是不超30萬(wàn)的不交稅的增值稅和交了增值稅的差額嗎?為什么有其中享受高新的增值稅減免這個(gè)是啥?
暖暖老師
02/17 12:00
高新沒(méi)增值稅的減免的
84785025
02/17 12:10
那減免稅是1223,是1-12月不交增值稅的稅額,其中增值稅我填什么,這家1-12月不交增值稅金額是1223.76,交增值稅金額是7727.98這個(gè)填表是怎么填呢?
暖暖老師
02/17 12:11
你這里的交和不交是什么意思
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