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問題已解決

這是跨年的,需要沖銷的科目。借:合同資產(chǎn) 100 貸:主營業(yè)務收入 90,應交稅金-銷項稅 10。導致多交的增值稅,借:應交稅金-已交稅金 10 貸:銀行存款 10

84785039| 提問時間:02/17 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你的問題是什么呢
02/17 16:31
84785039
02/17 16:32
以上是兩筆分錄,今年需要用以前年度損益調整,我的做的是: 借: 以前年度損益100 貸: 應收賬款100 借: 主營業(yè)務收入-90 貸: 以前年度損益-90 借: 應交稅費-已交稅金-10 貸: 以前年度損益-10 這個分錄這樣做對?
84785039
02/17 16:33
不對,麻煩老師根據(jù)一開始的分錄幫忙調整一下,用以前年度損益調整,主要是重復計提和多交增值稅了
宋生老師
02/17 16:34
你好,沒看懂你后面的這個分錄為什么這樣做 你如果是第一次上面說的憑證做錯了,你就做紅字沖減上面的。把主營業(yè)務收入用以前年度損益調整來替代。 然后再按照正確的重新做。
84785039
02/17 16:36
前年多記收入,這筆是需要沖銷的分錄,不需要再重新錄入一筆分錄。
宋生老師
02/17 16:41
你好,多計收入你可以借以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅貸,應收賬款。
84785039
02/17 16:42
不用調整增值稅多交的? 這樣就沒有反應以前年度的多交的部分
宋生老師
02/17 16:43
你好,我給的那個上面有沖減應交稅費,應交增值稅的呀。
84785039
02/17 16:44
能否詳細的幫忙列一下分錄?
宋生老師
02/17 16:45
多計收入你可以借以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅貸,應收賬款。
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