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老師請問下去年12月在報增值稅時,多填了20的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已把報表更正了,現(xiàn)在要退稅怎樣寫退稅說明?

84784996| 提問時間:02/18 09:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
尊敬的稅務(wù)機(jī)關(guān): 我司在申報2024年12月增值稅時,因財(cái)務(wù)人員操作失誤,多填了20元進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)已完成報表更正,現(xiàn)申請退稅。具體說明如下: 錯誤情況:2024年12月申報時,錯誤地將20元計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致多繳稅款。 更正情況:我司已于發(fā)現(xiàn)錯誤后及時更正申報表,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 申請退稅:現(xiàn)申請退還多繳的20元稅款,并承諾以上情況屬實(shí),如有虛假,愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 特此說明! [公司名稱] [具體日期]
02/18 09:34
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