問題已解決
老師您好,單位發(fā)工資。有一個員工工資沒發(fā),這個應(yīng)該怎樣入賬呢,分錄怎么寫



您好,掛在應(yīng)付職工這個科目就可以
02/18 11:08

84785008 

02/18 11:10
分錄幫忙寫下唄

84785008 

02/18 11:12
老師分錄怎么寫呢

劉艷紅老師 

02/18 11:12
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-個稅
借:應(yīng)交稅費-個稅
貸:銀行存款

劉艷紅老師 

02/18 11:12
這個沒付完的,就在應(yīng)付職工上面了

84785008 

02/18 11:16
我需要單列出來了嗎?

84785008 

02/18 11:17
我發(fā)工資就是借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款個稅養(yǎng)老失業(yè),貸庫存現(xiàn)金

劉艷紅老師 

02/18 11:17
你們是用現(xiàn)金交的,是吧

84785008 

02/18 11:22
嗯嗯是的

劉艷紅老師 

02/18 11:24
那就是這樣做的,沒有問題

84785008 

02/18 11:24
我就想知道。我上個月計提了,然后這個月這個人的沒發(fā)怎么處理

劉艷紅老師 

02/18 11:27
借:管理費用-工資1000
貸:應(yīng)付職工1000
借:應(yīng)付職工800
貸:銀行存款800

劉艷紅老師 

02/18 11:27
你看這個分錄,應(yīng)付職工掛了200沒發(fā),就在這個上面

劉艷紅老師 

02/18 11:27
你下次發(fā)了,再沖掉就可以
