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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,下午好!請教您一下,關(guān)于出口相對應(yīng)的廠商開票問題,從廠商那里拿貨,既有內(nèi)銷又有外銷,那我們開票是不是要要求廠商分開開票比較好?怎樣才是正確的操作流程?謝謝!



你好,是的,最好是分開。
02/18 17:20

84785015 

02/18 17:21
那對單位有要求嗎?是不是只要報(bào)關(guān)單上有的單位,我們選其中之一就好。謝謝!

宋生老師 

02/18 17:23
你好,是的,你選擇一個(gè)就行

84785015 

02/18 17:27
老師,我們公司是商貿(mào)公司,然后有時(shí)候會(huì)涉及委外派單,那請問我們出口對應(yīng)的廠商是胚布廠商還是委外廠商,如何確定相對應(yīng)的廠商幫忙開相對應(yīng)的稅票,確保一對一一致。符合規(guī)范的做法是?謝謝!

宋生老師 

02/18 17:28
你只需要看你是跟誰簽訂的合同,就是出口對應(yīng)的廠商

84785015 

02/18 17:30
跟胚布有簽合同,跟委外也有簽合同。這個(gè)我要如何區(qū)分,剛剛草狗就針對這個(gè)問題,說如果是這樣我們應(yīng)該要求誰?是否兩家都要要求這樣處理?請問正確的做法應(yīng)該是怎樣的?謝謝!

宋生老師 

02/18 17:31
你好,這2個(gè)都是需要的。他們都幫你加工了。

84785015 

02/18 17:32
所以如果退稅或者不退稅,其實(shí)都要將這部分分內(nèi)外銷是嗎?委外部分不可以視同內(nèi)銷處理是嗎?謝謝老師

宋生老師 

02/18 17:33
你好,委外加工,對于你們來說是進(jìn)項(xiàng)。
不是銷售了

84785015 

02/18 17:36
我明白,我意思是委外那部分的稅額,我也要按出口的來處理,不能抵扣還是可以抵扣增值稅?我的理解是,如果視同外銷,這部分要么退稅,要么不申請退稅計(jì)入成本處理。如果視同內(nèi)銷就可以抵扣增值稅處理,不知道這樣我理解是否正確。謝謝!

宋生老師 

02/18 17:36
你好,是的,你的理解沒問題是對的。

84785015 

02/18 17:39
規(guī)范的情況下,那像我們這種情況,請問是視同外銷還是內(nèi)銷列?謝謝!

宋生老師 

02/18 17:40
你這個(gè)本身有一部分內(nèi)銷,有一部分外銷啊。

宋生老師 

02/18 17:40
這個(gè)既有內(nèi)銷又有外銷。而不是全部視同內(nèi)銷,也不是全部視同外銷。

84785015 

02/18 17:41
哦,所以就是根據(jù)實(shí)際用途來確定是內(nèi)銷還是外銷。如果是內(nèi)銷就直接抵扣,如果用于出口就要單獨(dú)開票了。是嗎?謝謝老師

宋生老師 

02/18 17:42
你好,對的,就是這樣子的。
