問題已解決
老師請問假設24年度長投成本法變?yōu)闄嘁娣?,調整以前年度損益100萬元,未影響當期2024年損益,這100萬匯算清繳的時候,在A105030表里,應該如何填寫,持有收益下的賬載金額寫100w,稅收金額0,納稅調減100w,對嗎?以前的虧損非常多,可以寫賬載金額100,稅收金額100嗎?



都是有限公司的嗎
是的話不需要調增,也不需要調減,因為他不交所得稅呀。還有你填寫賬載金額,稅收金額是0,需要納稅調增的。
02/19 08:12

84785003 

02/19 08:36
老師那這個都寫0就行是不是就行?可是不是說賬載金額填寫的是當年增加的長投嗎?那24年確實增加了。。不填可以嗎。

84785003 

02/19 08:37
你填寫賬載金額,稅收金額是0,需要納稅調增的。
可是系統(tǒng)出來是調減的老師,未彌補虧損多了100W

郭老師 

02/19 08:38
你現(xiàn)在申報的時候賬載金額,稅收金額
都是零

84785003 

02/19 09:28
謝謝您老師,那我24年資產負債表跟24年的利潤表差了這100w。不影響什么吧

84785003 

02/19 09:29
老師,那我25年長投調整肯定就是按照當期調整影響投資收益了假設是50w,那25年匯算清繳的時候這個位置,如何填寫,是不是寫賬面50,稅收0,就行了

郭老師 

02/19 09:31
不影響
這個投資收益是什么的?是投資分紅嗎?

84785003 

02/19 09:34
不是分紅老師,就是長投權益法我單位應確認的被投資方損益50w

郭老師 

02/19 09:37
你好,這是投資損失嗎
有證明的情況下可以抵扣所得稅不需要納稅調增的。如果你收到了分紅,他不需要交稅的時候,你才填寫

84785003 

02/19 09:38
這個24年的100萬也是這個性質的錢。

郭老師 

02/19 09:39
填寫賬載金額,然后調減。

84785003 

02/19 11:03
老師,可是剛才不是說24年100w都填0么

84785003 

02/19 11:04
不是分紅老師,就是長投權益法我單位應確認的被投資方損益50w。:不是投資損失,是投資收益。25年應該如何填寫

郭老師 

02/19 11:06
你好,我以為是分紅的,要不一開始問你們都是有限公司
有限公司分紅收到的投資收益,因為他不需要交
所以不要填寫
投資虧損可以抵扣所得稅
需要符合這些
確認損失條件?:根據《財政部 國家稅務總局關于企業(yè)資產損失稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕57號),股權投資損失可以在以下情況下確認:
被投資方依法宣告破產、關閉、解散、被撤銷,或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照的;
被投資方財務狀況嚴重惡化,累計發(fā)生巨額虧損,已連續(xù)停止經營3年以上,且無重新恢復經營改組計劃的;
對被投資方不具有控制權,投資期限屆滿或者投資期限已超過10年,且被投資單位因連續(xù)3年經營虧損導致資不抵債的;
被投資方財務狀況嚴重惡化,累計發(fā)生巨額虧損,已完成清算或清算期超過3年以上的;
國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的其他條件?
?準備證據鏈?:確認損失后,需要準備上述提到的各種證明材
符合這些要求的,填寫賬載金額100,納稅調減100。

84785003 

02/19 15:43
老師,那我這種單純的因為調整長投核算方法確認的24年100萬(直接影響以前年度損益,未影響當年24年的損益),在填寫的時候24年匯算清繳的時候,投資收益明細表上面賬載金額寫100萬,稅法寫0,調減100萬對不

郭老師 

02/19 15:46
你看一下我上面給你發(fā)過去的那個稅前扣除的辦法嗎?看到了的話,你符合要求的你就這么填寫。

84785003 

02/19 16:46
老師,我看到啦,可是24年不是虧損,所以最后調整的資產負債表中的利潤分配-未分配利潤增加100萬,因為也不是分紅,就是純粹的因為被投資方凈利潤變動確認調整的我單位的未分配利潤,所以我有點蒙了,那我這種情況應該按照賬載0,稅法0填寫是嗎?

郭老師 

02/19 16:54
他們有審計嗎
或者你門有審計

郭老師 

02/19 16:54
有審計報告這種最好。

84785003 

02/19 17:31
- -沒有單位不舍得花錢,覺得太貴了,所以我也是邊做邊學,之前沒有弄過。我剛才又問了問。我是不是應該按照24年賬上增加的100萬,填寫賬面,然后稅法填0啊,納稅調整調減100W,可是當年利潤沒有這100W我又擔心調減會不會不好。這種損益得處理的時候再確認收益,不處理就每年把變動額在這里的賬面寫上是不

郭老師 

02/19 17:33
調減就怕你稅務局會問起來要求查賬什么的。你不行,你就先申報,到時候他查的時候,你們再解釋吧
