當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問小規(guī)模去年開了專票20萬,然后對方也抵扣了進(jìn)項(xiàng),今年現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,我還能紅沖嗎,需要怎么操作呢



對方發(fā)起紅字申請,你正常紅沖
02/19 15:50

84784968 

02/19 16:09
不是我們發(fā)起嘛,是對方發(fā)起?

84784968 

02/19 16:10
是開票方發(fā)起對嗎

家權(quán)老師 

02/19 16:14
增值稅專用發(fā)票流程:
1.進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊“發(fā)票管理”按鈕上方點(diǎn)擊‘紅字發(fā)票信息表’---‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’,根據(jù)實(shí)際情況選擇“購方申請”或“銷方申請”(注:購方申請不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,銷方申請需要填寫),購方申請點(diǎn)擊“確定”銷方申請點(diǎn)擊“下一步”,根據(jù)提示進(jìn)入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”界面,確認(rèn)票面信息或錄入票面信息(注:數(shù)量和金額為負(fù)數(shù),單價(jià)為正數(shù)),確認(rèn)完成點(diǎn)擊右上角“打印”,彈出窗口選擇“不打印”,再彈出窗口選擇“取消”。
2.在“發(fā)票管理”按鈕上方點(diǎn)擊‘紅字發(fā)票信息表’----‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’進(jìn)入界面中單擊選擇對應(yīng)單號,點(diǎn)擊‘上傳’并“確定”,待“信息表描述”變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”即可進(jìn)入“發(fā)票填開”界面進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。
3.點(diǎn)擊“發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅專用發(fā)票填開”,點(diǎn)擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,鼠標(biāo)左鍵雙擊已審核通過的信息表編號,確認(rèn)票面信息是否正確,確認(rèn)之后正常打印在相對應(yīng)的發(fā)票上面即可。
