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問題已解決

去年收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要沖紅重開,這樣的話,需要更正申報去年申報的增值稅嗎?

84785020| 提問時間:02/19 20:04
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不用更正去年,在本期申報,附表二進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,第20行次
02/19 20:05
84785020
02/19 20:10
謝謝老師
董孝彬老師
02/19 20:14
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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