問題已解決
去年收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要沖紅重開,這樣的話,需要更正申報去年申報的增值稅嗎?



您好,不用更正去年,在本期申報,附表二進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,第20行次
02/19 20:05

84785020 

02/19 20:10
謝謝老師

董孝彬老師 

02/19 20:14
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

去年收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要沖紅重開,這樣的話,需要更正申報去年申報的增值稅嗎?
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