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問題已解決

老師,如果匯算清繳時(shí)因?yàn)檎{(diào)增導(dǎo)致繳納了所得稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做?

84784991| 提問時(shí)間:02/19 21:51
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 如果是以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100 納稅調(diào)整是因?yàn)闀?huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)差異形成的
02/19 21:52
84784991
02/19 21:54
謝謝老師
董孝彬老師
02/19 21:54
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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