問題已解決
老師,如果匯算清繳時(shí)因?yàn)檎{(diào)增導(dǎo)致繳納了所得稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做?



您好, 如果是以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄:
1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略)
貸:以前年度損益調(diào)整 100
2、借:以前年度損益調(diào)整 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
貸:銀行存款 100
納稅調(diào)整是因?yàn)闀?huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)差異形成的
02/19 21:52

84784991 

02/19 21:54
謝謝老師

董孝彬老師 

02/19 21:54
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
