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問題已解決

老師,您好,我們單位有些與個人有往來的業(yè)務,年底的時候給個人發(fā)績效,個人提供發(fā)票,在掛賬的時候我們掛其他應付款可以嗎? 借:管理費用 貸:其他應付款

84784984| 提問時間:02/20 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個在實操中沒什么問題。
02/20 10:46
84784984
02/20 10:50
好的,謝謝老師
84784984
02/20 10:51
我年底做賬的時候,忘記結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤了,1月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
宋生老師
02/20 10:52
你好可以的,可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84784984
02/20 10:53
謝謝老師
宋生老師
02/20 10:54
你好,不用客氣的了。
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