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我們是國有企業(yè),去年有一筆錢作為收入記賬為: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)損益是: 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 今年初想將扣過稅金剩余的收入,記賬為財(cái)政歸還我公司的往來款,這怎么記賬?

84784954| 提問時(shí)間:02/20 19:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
02/20 19:28
84784954
02/20 19:33
老師,是不是應(yīng)該將“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”先調(diào)整為“以前年度損益調(diào)整”。 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 再記借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款,這樣記對(duì)嗎
郭老師
02/20 19:34
你好,以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)這個(gè)月末再做就行。你還有其他業(yè)務(wù)一塊兒做。
84784954
02/20 20:03
好的謝謝老師
郭老師
02/20 20:08
不用客氣,工作愉快。
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