問題已解決
這個月出口退稅金額小,有張24年的出口退不了稅要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,紅沖后變成這個月出口銷售額這項是負數(shù),增值稅申報表上是否可以申報負數(shù)?



增值稅申報表上出口銷售額可以申報負數(shù)。
當出現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要紅沖等情況導致出口銷售額為負數(shù)時,納稅人應據(jù)實填寫。一般來說,如果是因為正常的業(yè)務調(diào)整如紅沖等原因造成負數(shù)銷售額,填寫增值稅申報表時,直接把當月正常出口收入減去紅沖的負數(shù)收入即可。如果負數(shù)銷售額大于當月正常出口銷售額,則需用負數(shù)銷售額減去正常出口銷售額,并以負數(shù)填寫。但可能會出現(xiàn)一窗式比對不符的情況,此時納稅人通常需要到稅務機關(guān)大廳辦理納稅申報
02/24 18:11
