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問題已解決

公司是2025年2月轉(zhuǎn)為的一般納稅人,在升為一般納稅人之前收到的進(jìn)項(xiàng)票是怎么處理呢

84785028| 提問時間:02/25 14:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
以前沒申報銷售收入的話可以正常抵扣,已經(jīng)申報了就做含稅做成本費(fèi)用,視同普票
02/25 14:32
84785028
02/25 14:35
做賬的時候以前的收入,費(fèi)用都按當(dāng)月的正常做了的
家權(quán)老師
02/25 14:36
那么以前的專票做不抵扣勾選
84785028
02/25 14:43
在25年2月之前的有的成本入了賬當(dāng)時對方?jīng)]開票,現(xiàn)在開專票能否作為抵扣?
家權(quán)老師
02/25 14:45
如果當(dāng)時的存貨還沒銷售就可以抵扣,已經(jīng)銷售了就不能
84785028
02/25 14:51
是租金成本,比如在9-12月的票當(dāng)時對方公司沒開,入賬已做了租金成本,現(xiàn)在對方補(bǔ)開之前的租金票,如果是開專票能否抵扣
家權(quán)老師
02/25 14:53
那個不能抵扣的了。直接含稅做費(fèi)用
84785028
02/25 14:58
是因?yàn)闀r間是以前時間段發(fā)生的業(yè)務(wù)是吧,只有2月開始的租金發(fā)票才能開始抵扣是嗎
家權(quán)老師
02/25 14:59
是的,就是那個意思的
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