問題已解決
老師,財務主管復核往來會計的供應商對賬單具體應該怎么復核?需要根據(jù)對方的送貨單、我們的采購入庫單按紙質(zhì)的一個一個手工核對嗎



你好,是的,就是這樣核對。
02/25 15:27

84784976 

02/25 15:31
這樣工作量不是很大嗎,假如一個供應商采購幾百個不同SKU的商品,一個一個勾到什么時候

宋生老師 

02/25 15:34
你好,這個就看你有沒有別的軟件輔助了。
如果沒有的話,就只能這樣

84784976 

02/25 15:35
有軟件,應該怎么快速核對

宋生老師 

02/25 15:36
你好,不是的,我是說要有專門合作的軟件。有的軟件它是直接掃描對賬單,然后它就可以自動核對。

84784976 

02/25 15:40
現(xiàn)在我們有財務軟件系統(tǒng),我想的是直接導出我們的采購入庫單,匹配單價計算出總金額,然后與客戶發(fā)來的對賬單核對總數(shù)量、總金額沒問題不就行了嗎,為什么還要用紙質(zhì)的單據(jù)一行一行的勾著核對呢?

宋生老師 

02/25 15:43
你好,其實關(guān)鍵是總金額對,不一定中間的對。
雖然這種概率比較小,但是不是沒有。

84784976 

02/25 15:46
如果不用辦公軟件靠紙質(zhì)一個一個勾著核對,商品編碼多、供應商很多的情況下一個月都核對不完

宋生老師 

02/25 15:46
你好,可以的,你按你的方法也是可以的。
