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問題已解決

老師,我公司24年2月份收到的個稅手續(xù)費(fèi)沒有申報(bào)繳納增值稅,現(xiàn)在該怎么辦?

84784962| 提問時(shí)間:02/25 19:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 最好是更正分錄,更正當(dāng)月的申報(bào)表,補(bǔ)繳納增值稅
02/25 19:45
84784962
02/25 19:48
更正24年2月的增值稅申報(bào)表嗎?如果更正了24年2月的增值稅申報(bào)表,之后的月份是否都要更正?
小菲老師
02/25 19:48
同學(xué)你好 如果不涉及留抵什么的,就不影響。 如果涉及,都要更正
84784962
02/25 20:48
要是不改行不行,稅務(wù)局不一定會發(fā)現(xiàn)
小菲老師
02/25 21:09
同學(xué),你好 不改,就有風(fēng)險(xiǎn)
84784962
02/25 21:20
沒有留抵的話就只用更正24年2月份,然后現(xiàn)在就八沒交的審計(jì)交了就行了是吧?
84784962
02/25 21:25
沒有留抵的話就只用更正24年2月份,然后現(xiàn)在就補(bǔ)交稅款就行了是吧?
84784962
02/25 21:26
如果我更正申報(bào)了,稅款要馬上補(bǔ)交是嗎?會有滯納金嗎?補(bǔ)交的稅款就記在當(dāng)期就行了嗎?
小菲老師
02/26 06:37
同學(xué),你好 是的,會有滯納金的
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