問題已解決
請問有沒有老師知道外貿(mào)進口企業(yè)的稅務實操的,我公司注冊地址在某保稅區(qū),現(xiàn)在有一筆業(yè)務是上游公司也是保稅區(qū)企業(yè),我們采購了他的貨物,下游企業(yè)是境內(nèi)企業(yè),合同規(guī)定的,貨物通關時,直接由下游企業(yè)負責繳納進口貨物的關稅增值稅。發(fā)票直接開給下游企業(yè),這種情況,我們企業(yè)都需要繳納什么稅?



可能涉及:
增值稅:有增值額時需就增值部分繳納,平價轉(zhuǎn)手符合規(guī)定則無。
企業(yè)所得稅:業(yè)務有利潤需繳納。
印花稅:按采購、銷售合同金額一定比例繳納 。
02/26 11:42

84785029 

02/26 11:56
那合同中沒有具體的金額,根據(jù)市場行情交貨時定價,那這個購銷金額包含關稅和消費稅嗎

樸老師 

02/26 12:14
同學你好
對的,是這樣的
