問題已解決
以前年度收到對方開的專票,但當(dāng)時只是認(rèn)證了增值稅,沒有入賬,現(xiàn)在入賬怎么做分錄



借:利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)付賬款
02/26 16:45

84784965 

02/26 16:54
我前期認(rèn)證增值稅那個月沒做賬,沒做稅金,只做借應(yīng)付-10萬貸:銀行10月萬,現(xiàn)在做稅金不是當(dāng)期多了嗎,
我能不能做成借庫存商品-面粉10萬
貸:應(yīng)付-10萬,請問稅金怎么處理這個金稅在以前認(rèn)證月產(chǎn)生,現(xiàn)在做賬務(wù)有稅金實際沒有

家權(quán)老師 

02/26 16:57
你當(dāng)月認(rèn)證沒有抵扣?為啥認(rèn)證了吧做賬呢?

84784965 

02/26 17:01
以前認(rèn)證抵扣了,只是票還沒到我手里,供貨商拍的圖片,距離比較遠(yuǎn),后期我忘記入賬了票一直沒到我手里,現(xiàn)在也是對方找不見了,但電子稅局可以查到是正確票沒作廢啥的,我想做到這個月,不然應(yīng)付10萬一直掛著,

家權(quán)老師 

02/26 17:12
抵扣了沒做進(jìn)項,現(xiàn)在就那樣補做進(jìn)項

84784965 

02/26 17:15
借未分配利潤那個,老師能說一下為什么不能用庫存商品嗎,麻煩了

家權(quán)老師 

02/26 17:21
因為那個商品都已經(jīng)銷售了,現(xiàn)在只是做那個銷售商品的對損益產(chǎn)生的影響。如果庫存不夠就可以
