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問題已解決

我們是一般納稅人。這個月要紅沖跨月發(fā)票,只收回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)對方弄不見了。我們應(yīng)該怎么做呢?

84785034| 提問時間:02/26 17:33
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,如果對方抵扣了,可以讓出具丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單
02/26 17:36
84785034
02/26 17:36
對方還沒抵扣
高輝老師
02/26 17:44
需要對方給出具丟失證明,然后給專管員備案
高輝老師
02/26 17:44
丟失增值稅專用發(fā)票證明 尊敬的[收票方公司名稱]: 因我公司管理疏忽,于[發(fā)票開具日期]丟失了貴單位開具給我公司的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),該發(fā)票尚未進(jìn)行抵扣。特此證明。 發(fā)票詳細(xì)信息如下: 發(fā)票號碼:[發(fā)票號碼] 發(fā)票金額:[發(fā)票金額] 開票日期:[發(fā)票開具日期] 此發(fā)票的遺失給我們的財務(wù)操作帶來了不便,我們已經(jīng)采取了相應(yīng)的管理措施以防止類似情況的再次發(fā)生。請貴公司根據(jù)此證明,提供相應(yīng)的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,以便我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅的抵扣。 感謝貴公司的理解與配合。 [開具發(fā)票公司名稱] [公司地址] [聯(lián)系電話] [日期]
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